Orden de Compra. Nº4162-466-SE24 "COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-466-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 243428,76
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
R.U.T. 13.718.097-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel300Unidad no definidaTOALLA JUMBO   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
14111704
Papel higiénico54Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
24111503
Bolsas de plástico101Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 50X70  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.520 $ 52.520
24111503
Bolsas de plástico96Unidad no definidaBOLSAS DE BASURA 80X110  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
53131608
Jabones48Unidad no definidaJABON LIQUIDO  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.064 $ 56.064
12161902
Detergentes surfactantes40Unidad no definidaDETERGENTE BIO FRESCURA  $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.120 $ 45.120
12161902
Detergentes surfactantes80Unidad no definidaLIMPIA PISO 900 ML  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
47131502
Paños de limpieza100Unidad no definidaTRAPERO ALGODON   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
Total Neto $ 1.281.204
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.429
TOTAL OC $ 1.524.633


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.