Orden de Compra. Nº
4162-506-SE14
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SERVICIOS COMPUTACIONALES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-506-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
18-11-2014
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna
Doñihue
Impuesto
181332,01
Dirección de Envío de la Factura
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SAMUEL
Razón Social
SAMUEL PEREZ AROS
R.U.T.
13.500.541-k
Sucursal
SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
8
Unidad no definida
TONER HP 78-A
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
43211708
Trackballs y mouse de computador
1
Unidad no definida
MOUSE PS2 OPTICO
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
43211708
Trackballs y mouse de computador
1
Unidad no definida
MOUSE GENIUS INALAMBRICO
$ 7.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.479
$ 7.479
44103103
Tóner
6
Unidad no definida
TONER HP 49-A
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
44103103
Tóner
3
Unidad no definida
TONER HP 35-A
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44103103
Tóner
2
Unidad no definida
TINTAS HP 21 XL
$ 6.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.900
$ 13.900
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
TONER HP 36-A
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
TONER HP 45-A ALT
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
43211507
Computadores de escritorio
1
Unidad no definida
SERVICIOS REALIZADOS EN CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DEPTO SALUD, MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 550.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550.000
$ 550.000
43223113
Antena LAN UMTS GSM
1
Unidad no definida
ANTENA TPLINK EXTERNA WIFI
$ 36.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.882
$ 36.882
Total Neto
$ 954.379
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 181.332
TOTAL OC
$ 1.135.711
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.