Orden de Compra. Nº4162-506-SE14 "SERVICIOS COMPUTACIONALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-506-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-11-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS COMPUTACIONALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 181332,01
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMUEL
Razón Social SAMUEL PEREZ AROS
R.U.T. 13.500.541-k
Sucursal SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner8Unidad no definidaTONER HP 78-A  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
43211708
Trackballs y mouse de computador1Unidad no definidaMOUSE PS2 OPTICO  $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
43211708
Trackballs y mouse de computador1Unidad no definidaMOUSE GENIUS INALAMBRICO  $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.479 $ 7.479
44103103
Tóner6Unidad no definidaTONER HP 49-A  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
44103103
Tóner3Unidad no definidaTONER HP 35-A  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
44103103
Tóner2Unidad no definidaTINTAS HP 21 XL  $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER HP 36-A  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER HP 45-A ALT  $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
43211507
Computadores de escritorio1Unidad no definidaSERVICIOS REALIZADOS EN CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DEPTO SALUD, MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2014, SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
43223113
Antena LAN UMTS GSM1Unidad no definidaANTENA TPLINK EXTERNA WIFI  $ 36.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.882 $ 36.882
Total Neto $ 954.379
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 181.332
TOTAL OC $ 1.135.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.