Orden de Compra. Nº4162-52-SE21 "COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-52-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 107160
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaRESMA CARTA  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
44121701
Lápiz pasta100Unidad no definidaLAPIZ PASTA NEGRO  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
44121706
Lápices de madera100Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
60121535
Goma de borrar50Unidad no definidaGOMA DE BORRAR  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44111509
Portalápiz20Unidad no definidaPORTA LAPIZ  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
53141629
Porta alfileres20Unidad no definidaPORTA CLIP (FACT. 3272)  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
Total Neto $ 564.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 107.160
TOTAL OC $ 671.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.