Orden de Compra. Nº4162-53-SE16 "SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-53-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2016
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FOTOCOPIADORA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-18-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 6433,4
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arambarri Ltda.
Razón Social ARAMBARRI LTDA
R.U.T. 78.808.660-1
Sucursal Arambarri Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras918Unidad no definidaFOTOCOPIAS DOÑIHUE MES DE ENERO 2016  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180
44101501
Fotocopiadoras2468Unidad no definidaFOTOCOPIAS CESFAM LO MIRANDA MES ENERO 2016  $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.680 $ 24.680
Total Neto $ 33.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.433
TOTAL OC $ 40.293


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.