Orden de Compra. Nº
4162-53-SE21
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COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-53-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-02-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
Dr.Sanhueza S/N
Comuna
Doñihue
Impuesto
171703
Dirección de Envío de la Factura
Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cesar Alberto
Razón Social
Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T.
13.718.097-9
Sucursal
Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
60
Unidad no definida
LAVALOZAS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
47131603
Esponjas
50
Unidad no definida
ESPONJAS CLOROX
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
47131502
Paños de limpieza
50
Unidad no definida
PAÑOS SACUDIR
$ 470,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
47121701
Bolsas de basura
200
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50X70
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.000
$ 110.000
53131606
Desodorantes
120
Unidad no definida
DESINFECTANTE IGENIX
$ 1.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.400
$ 236.400
12141901
Cloro Cl
100
Unidad no definida
CLORO GEL
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
14111704
Papel higiénico
100
Unidad no definida
TOALLA JUMBO
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290.000
$ 290.000
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
CLORO BIDON 5L
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
47131615
Escobillones
24
Unidad no definida
ESCOBILLONES (FACT. 3369)
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
Total Neto
$ 903.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 171.703
TOTAL OC
$ 1.075.403
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.