Orden de Compra. Nº4162-53-SE21 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-53-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-02-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 171703
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes60Unidad no definidaLAVALOZAS  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
47131603
Esponjas50Unidad no definidaESPONJAS CLOROX  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
47131502
Paños de limpieza50Unidad no definidaPAÑOS SACUDIR  $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
47121701
Bolsas de basura200Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
53131606
Desodorantes120Unidad no definidaDESINFECTANTE IGENIX  $ 1.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.400 $ 236.400
12141901
Cloro Cl100Unidad no definidaCLORO GEL  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
14111704
Papel higiénico100Unidad no definidaTOALLA JUMBO  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO BIDON 5L  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47131615
Escobillones24Unidad no definidaESCOBILLONES (FACT. 3369)  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 903.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.703
TOTAL OC $ 1.075.403


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.