Orden de Compra. Nº4162-533-SE22 "COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-533-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 117230,19
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121706
Lápices de madera3Unidad no definidaCAJAS LAPIZ GRAFITO   $ 1.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.436 $ 5.436
44122011
Carpetas para archivos100Unidad no definidaCARPETA PLASTIFICADA CON ACOCLIPS  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.000
44121701
Lápiz pasta3Unidad no definidaCAJAS DE LAPIZ PASTA AZUL  $ 10.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.655 $ 32.655
60121535
Goma de borrar50Unidad no definidaGOMA DE BORRAR  $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700
14111531
Libros o cuadernos de registro100Unidad no definidaCUADERNOS UNIVERSITARIOS 100 HJS MATEMATICAS  $ 1.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.500 $ 168.500
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaRESMA OFICIO  $ 5.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.750 $ 288.750
14111506
Papel para impresora del ordenador2Unidad no definidaCAJA DE OPALINA CARTA   $ 12.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.960 $ 25.960
Total Neto $ 617.001
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.230
TOTAL OC $ 734.231


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.