Orden de Compra. Nº4162-539-SE21 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-539-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 140625,84
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes100Unidad no definidaLIMPIA PISO 900ML  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
12161902
Detergentes surfactantes1Unidad no definidaDESINFECTANTE EUCALIPTUS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47121701
Bolsas de basura400Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO  $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131603
Esponjas51Unidad no definidaESPONJA AMARILLA  $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.136 $ 17.136
53131608
Jabones100Unidad no definidaJABON LIQUIDO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
47131618
Mopas húmedas60Unidad no definidaTRAPEROS DESECHABLES  $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
12161902
Detergentes surfactantes100Unidad no definidaDETERGENTE EN POLVO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
12141901
Cloro Cl10Unidad no definidaCLORO 5 LITROS  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
Total Neto $ 740.136
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.626
TOTAL OC $ 880.762


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.