Orden de Compra. Nº
4162-539-SE21
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COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-539-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
Dr.Sanhueza S/N
Comuna
Doñihue
Impuesto
140625,84
Dirección de Envío de la Factura
Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Cesar Alberto
Razón Social
Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T.
13.718.097-9
Sucursal
Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad no definida
LIMPIA PISO 900ML
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
12161902
Detergentes surfactantes
1
Unidad no definida
DESINFECTANTE EUCALIPTUS
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47121701
Bolsas de basura
400
Unidad no definida
BOLSA BASURA 50X70
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
14111704
Papel higiénico
1
Unidad no definida
PAPEL HIGIENICO
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
47131603
Esponjas
51
Unidad no definida
ESPONJA AMARILLA
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.136
$ 17.136
53131608
Jabones
100
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
47131618
Mopas húmedas
60
Unidad no definida
TRAPEROS DESECHABLES
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad no definida
DETERGENTE EN POLVO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.000
$ 105.000
12141901
Cloro Cl
10
Unidad no definida
CLORO 5 LITROS
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
Total Neto
$ 740.136
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 140.626
TOTAL OC
$ 880.762
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.