Orden de Compra. Nº
4162-561-SE24
"
COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO TONER TINTA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-561-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO TONER TINTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna
Doñihue
Impuesto
124263,23
Dirección de Envío de la Factura
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SAMUEL
Razón Social
SAMUEL ENRIQUE PÉREZ AROS
R.U.T.
13.500.541-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103103
Tóner
9
Unidad no definida
TONER LH-W1105A JUMBO
$ 30.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
44103103
Tóner
3
Unidad no definida
LH-CF279A
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
44103103
Tóner
4
Unidad no definida
TONER BROTHER TN-2370 TN -660
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44103103
Tóner
3
Unidad no definida
TONER BROTHER TN-3479 TN -880
$ 20.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
44103103
Tóner
5
Unidad no definida
TONER G&G BTN439 BK,C,M,Y
$ 25.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.010
$ 126.010
44103103
Tóner
1
Unidad no definida
DRUM GG-DH219CU
$ 25.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
44103103
Tóner
3
Unidad no definida
G&G GH-664XL NEGRO
$ 14.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.831
$ 42.831
44103103
Tóner
4
Unidad no definida
TINTA EPSON ALTERNATIVA LE-T20610 BK,C,M,Y.
$ 6.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.176
$ 25.176
Total Neto
$ 654.017
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 124.263
TOTAL OC
$ 778.280
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.