Orden de Compra. Nº4162-581-SE24 "COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-581-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 43804,31
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
R.U.T. 13.718.097-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes24Unidad no definidaLIMPIA VIDRIO CON GATILLO   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240
12161902
Detergentes surfactantes60Unidad no definidaLIMPIA PISO IGENIX 900 ML   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
47131618
Mopas húmedas100Unidad no definidaTRAPERO CON OJAL 40 X50   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
47131611
Palas para basura5Unidad no definidaPALA DE BASURA PLASTICA   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
47131615
Escobillones12Unidad no definidaESCOBILLON CLORINDA  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.104 $ 25.104
Total Neto $ 230.549
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.804
TOTAL OC $ 274.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.