Orden de Compra. Nº4162-596-SE20 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-596-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 101289
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura200Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
12141901
Cloro Cl100Unidad no definidaCLORO GEL IGENIX  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
12161902
Detergentes surfactantes60Unidad no definidaLIMPIA VIDRIO  $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
14111704
Papel higiénico120Unidad no definidaPAPEL HIGIENCIO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
47131618
Mopas húmedas100Unidad no definidaTRAPERO CON OJAL  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
25101503
Automóviles60Unidad no definidaSILICONA SPRAY PARA VEHICULO  $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000
Total Neto $ 533.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 101.289
TOTAL OC $ 634.389


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.