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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4162-596-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4162-1-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Dr.Sanhueza S/N |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
101289 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Sanhueza S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cesar Alberto |
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Razón Social |
Cesar Alberto Coloma Droguett
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R.U.T. |
13.718.097-9 |
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Sucursal |
Cesar Alberto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 200 | Unidad no definida | BOLSA BASURA 50X70 | |
$ 550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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12141901
| Cloro Cl | 100 | Unidad no definida | CLORO GEL IGENIX | |
$ 1.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 105.000
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$ 105.000
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12161902
| Detergentes surfactantes | 60 | Unidad no definida | LIMPIA VIDRIO | |
$ 1.260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.600
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$ 75.600
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14111704
| Papel higiénico | 120 | Unidad no definida | PAPEL HIGIENCIO | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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47131618
| Mopas húmedas | 100 | Unidad no definida | TRAPERO CON OJAL | |
$ 715,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.500
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$ 71.500
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25101503
| Automóviles | 60 | Unidad no definida | SILICONA SPRAY PARA VEHICULO | |
$ 2.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.000
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$ 129.000
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Total Neto
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$ 533.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.289
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$ 634.389
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.