Orden de Compra. Nº4162-597-SE20 "COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-597-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 22659,4
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social Cesar Alberto Coloma Droguett
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta200Unidad no definidaLAPIZ PASTA PUNTA FINA  $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLAPIZ GEL AZUL   $ 541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.410 $ 5.410
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaPOS IT  $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definidaPOS IT   $ 175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
44121613
Saca corchetes20Unidad no definidaSACA CORCHETES  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31201522
Cinta de transferencia adhesiva10Unidad no definidaCINTA PAPEL MASKIN TAPE  $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.100
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes100Unidad no definidaBOLSA ELASTICOS  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 119.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.659
TOTAL OC $ 141.919


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.