Orden de Compra. Nº4162-65-SE23 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-65-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-02-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 356272,8
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel200Unidad no definidaTOALLA JUMBO  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.000 $ 620.000
47121701
Bolsas de basura120Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
47121701
Bolsas de basura120Unidad no definidaBOLSA BASURA 80X120  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.440 $ 301.440
47131502
Paños de limpieza100Unidad no definidaPAÑOS SACUDIR  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
12161902
Detergentes surfactantes120Unidad no definidaSILICONA PARA AUTO  $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.840 $ 351.840
12161902
Detergentes surfactantes120Unidad no definidaRENOVADOR DE AUTO  $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.840 $ 351.840
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaBIDON DE CLORO 5 LITROS  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.000 $ 58.000
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaDESINFECTANTE IGENIX EUCALIPTUS 5 LITROS  $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
Total Neto $ 1.875.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 356.273
TOTAL OC $ 2.231.393


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.