|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4162-661-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COMPUTACIONALES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4162-2-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE |
|
Comuna |
Doñihue
|
|
Impuesto |
18189,08 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SAMUEL |
|
Razón Social |
SAMUEL PEREZ AROS
|
|
R.U.T. |
13.500.541-k |
|
Sucursal |
SAMUEL |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12171703
| Tintas | 4 | Unidad no definida | TINTAS CANON PG 40 BLCK, ORIGINAL, PARA PROGRAMA PROMOCION DE SALUD | |
$ 10.916,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 43.664
|
$ 43.664
|
12171703
| Tintas | 4 | Unidad no definida | TINTAS CANON PG 41 COLOR ORIGINAL , PARA PROGRAMA PROMOCION DE SALUD | |
$ 13.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.068
|
$ 52.068
|
|
|
Total Neto
|
$ 95.732
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.189
|
|
$ 113.921
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.