Orden de Compra. Nº4162-68-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-66-L117"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-68-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-66-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-66-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 89075,8
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
Clips para papel10CajaCAJAS DE APRETAPAPELES DOBLE CLIPS 30 MMCAJA 12 UNIDADES APRETADOR 32 MM HAND $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.770 $ 4.770
14111509
Artículos de papelería150Unidad RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTAPAPEL FOTOCOPIA CARTA LASER 500 HOJAS 75 GRS XEROX $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadLIBRO DE ACTA 100 HOJAS matematicas, SEGUN BASESLIBRO DE ACTA 7MM 100 HOJAS FOLIADO $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.280 $ 16.280
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadPOST ITNOTA ADHESIVA 7.6X7.6 100 HOJAS AMARILLA BIG BOSS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIOFUNDA PLASTICA OFICIO BORDE BLANCO $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
44111607
Archivadores de cheques150UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ANCHO SEGUN BASES ADJUNTASARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO BIG BOSS $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.250 $ 92.250
44121613
Saca corchetes15UnidadSACA CORCHETESACACORCHETE MARIPOSA $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.495 $ 3.495
44121802
Líquido corrector150UnidadLAPIZ CORRECTOR, SEGUN BASESCORRECTOR LIQUIDO LAPIZ PMETAL 7ML BIG BOSS $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.750 $ 42.750
44122001
Archivadores de fichas100UnidadLOMOS PARA ARCHIVADORLOMO AUTOADH. BLANCO ADETEC $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44122104
Clips para papel5kilogramo5 KILO DE CLIPS 33MM, SEGUN BASESCLIPS N1 REDONDO 1 KILO $ 2.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.575 $ 12.575
Total Neto $ 468.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.076
TOTAL OC $ 557.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.