Orden de Compra. Nº
4162-68-SE18
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-66-L117
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-68-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-01-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-66-L117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-66-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna
Doñihue
Impuesto
89075,8
Dirección de Envío de la Factura
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
25-01-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Office Pro
Razón Social
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
78.178.530-k
Sucursal
Office Pro
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122104
Clips para papel
10
Caja
CAJAS DE APRETAPAPELES DOBLE CLIPS 30 MM
CAJA 12 UNIDADES APRETADOR 32 MM HAND
$ 477,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.770
$ 4.770
14111509
Artículos de papelería
150
Unidad
RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA
PAPEL FOTOCOPIA CARTA LASER 500 HOJAS 75 GRS XEROX
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 270.000
$ 270.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
10
Unidad
LIBRO DE ACTA 100 HOJAS matematicas, SEGUN BASES
LIBRO DE ACTA 7MM 100 HOJAS FOLIADO
$ 1.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.280
$ 16.280
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad
POST IT
NOTA ADHESIVA 7.6X7.6 100 HOJAS AMARILLA BIG BOSS
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
100
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
FUNDA PLASTICA OFICIO BORDE BLANCO
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
44111607
Archivadores de cheques
150
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ANCHO SEGUN BASES ADJUNTAS
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO ANCHO BIG BOSS
$ 615,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.250
$ 92.250
44121613
Saca corchetes
15
Unidad
SACA CORCHETE
SACACORCHETE MARIPOSA
$ 233,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.495
$ 3.495
44121802
Líquido corrector
150
Unidad
LAPIZ CORRECTOR, SEGUN BASES
CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ PMETAL 7ML BIG BOSS
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.750
$ 42.750
44122001
Archivadores de fichas
100
Unidad
LOMOS PARA ARCHIVADOR
LOMO AUTOADH. BLANCO ADETEC
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44122104
Clips para papel
5
kilogramo
5 KILO DE CLIPS 33MM, SEGUN BASES
CLIPS N1 REDONDO 1 KILO
$ 2.515,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.575
$ 12.575
Total Neto
$ 468.820
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.076
TOTAL OC
$ 557.896
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.