Orden de Compra. Nº4162-68-SE24 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-68-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-02-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 121951,12
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
R.U.T. 13.718.097-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121802
Removedores10Unidad no definidaCERA BLEM  $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.640 $ 18.640
26111702
Pilas alcalinas108Unidad no definidaPILAS 123  $ 3.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.160 $ 353.160
47131603
Esponjas40Unidad no definidaESPONJA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
53131608
Jabones36Unidad no definidaJABONB LIQUIDO  $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.048 $ 42.048
47121701
Bolsas de basura100Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
47121701
Bolsas de basura40Unidad no definidaBOLSA BASURA 80X120  $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.400 $ 132.400
47121812
Raspadores de limpieza24Unidad no definidaVIRUTILLA OLLA  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
12141901
Cloro Cl6Unidad no definidaBIDON CLORO 5 LITROS  $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
Total Neto $ 641.848
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.951
TOTAL OC $ 763.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.