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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4162-697-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
20-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE NOTEBOOK |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4162-55-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Dr.Sanhueza S/N |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
57000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Dr.Sanhueza S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAMUEL |
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Razón Social |
SAMUEL PEREZ AROS
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R.U.T. |
13.500.541-k |
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Sucursal |
SAMUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 1 | Unidad no definida | NOTEBOOK DELL ISDPIRON 14 INSPIRON 143467 INTEL CORE I3-7020U, 04GB RAM, 1TB HDD, WINDOWS 10 HOME 64BITS, 1 AÑO DE GARANTIA (FACTURA 361) | |
$ 300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.000
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$ 300.000
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Total Neto
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$ 300.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.000
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$ 357.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.