Orden de Compra. Nº4162-702-SE22 "COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-702-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 102287,45
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
R.U.T. 13.718.097-9
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo100Unidad no definidaNOTA ADHESIVA GRANDE  $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
44121701
Lápiz pasta5Unidad no definidaCAJA LAPIZ PASTA AZUL  $ 12.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.125 $ 60.125
27111504
Cuchillos de bolsillo100Unidad no definidaCORTA CARTON  $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.300 $ 58.300
44111509
Portalápiz20Unidad no definidaPORTA LAPIZ  $ 1.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.020 $ 25.020
80161503
Servicios de digitación de datos10Unidad no definidaTECLADO SIN MOUSE  $ 7.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.590 $ 73.590
43202005
Dispositivos de almacenamiento de memoria flash20Unidad no definidaPENDRIVE 32GB  $ 4.946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.920 $ 98.920
44121802
Líquido corrector100Unidad no definidaCORRECTOR DE CINTA  $ 1.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios100Unidad no definidaCAJA DE ARCHIVO  $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.900 $ 66.900
Total Neto $ 538.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.287
TOTAL OC $ 640.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.