Orden de Compra. Nº
4162-707-SE19
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-60-L119
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-707-SE19
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-60-L119
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-60-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
Dr.Sanhueza S/N
Comuna
Doñihue
Impuesto
165585
Dirección de Envío de la Factura
Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
300
Caja
GUANTES DE SILICONA TALLA S CAJA X 100 UNIDADES
GUANTES DE VINILO TALLA S, MARCA MUNCARE, caja x 100
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 435.000
$ 435.000
30201903
Unidades dentales
500
Unidad
MASCARILLAS CON PROTECCION PLASTICA TRASPARENTE DESECHABLE
MASCARILLAS DESECHABLES CON VISOR, CON ELASTICO, CAJAS x 50 uds. UD
$ 480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240.000
$ 240.000
30201903
Unidades dentales
100
Unidad
CEPILLOS DE DIENTES NIÑO SUAVE
CEPILLO DENTAL INFANTIL, SUAVE, MANGO RECTO, CERDAS SUAVES, CON DISEÑOS PARA NIÑOS, MARCA COLGATE.
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
30201903
Unidades dentales
100
Unidad
PASTA DE DIENTES NIÑO
CEPILLO DENTAL ADULTO, MEDIANO, MANGO RECTO, CERDAS SUAVES, LIMPIADOR DE LENGUA, PREMIER CLEAN, MARCA COLGATE.
$ 430,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
30201903
Unidades dentales
20
Paquete
TORULAS DE ALGODON LISAS PAQUETE DE 500 UNIDADES
TORULAS DENTALES DE ALGODÓN, LISAS PRENSADAS, 0,8 cm x 3,8 cm. CAJA x 500 UD. CRANBERRY
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
30201903
Unidades dentales
5
Rollo
ALGODON HIDROFILO PRENSADO BOLSA DE 1 KILO
ALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORBENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, BUENA CALIDAD.MARCA AMERICANO DE LASTRADE
$ 4.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.500
$ 23.500
30201903
Unidades dentales
5
Rollo
GASA DE 1 KILO
GASA HIDROFILA ROLLO 36 x 100 yardas. 91 MTS TEJIDO FINO 20 x 24. importada, PESO 2 KILO
$ 10.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.000
$ 52.000
Total Neto
$ 871.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 165.585
TOTAL OC
$ 1.037.085
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.