Orden de Compra. Nº4162-707-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-60-L119"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-707-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-60-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-60-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 165585
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Unidades dentales300CajaGUANTES DE SILICONA TALLA S CAJA X 100 UNIDADESGUANTES DE VINILO TALLA S, MARCA MUNCARE, caja x 100 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.000 $ 435.000
30201903
Unidades dentales500UnidadMASCARILLAS CON PROTECCION PLASTICA TRASPARENTE DESECHABLEMASCARILLAS DESECHABLES CON VISOR, CON ELASTICO, CAJAS x 50 uds. UD $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30201903
Unidades dentales100UnidadCEPILLOS DE DIENTES NIÑO SUAVECEPILLO DENTAL INFANTIL, SUAVE, MANGO RECTO, CERDAS SUAVES, CON DISEÑOS PARA NIÑOS, MARCA COLGATE. $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
30201903
Unidades dentales100UnidadPASTA DE DIENTES NIÑOCEPILLO DENTAL ADULTO, MEDIANO, MANGO RECTO, CERDAS SUAVES, LIMPIADOR DE LENGUA, PREMIER CLEAN, MARCA COLGATE. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
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Unidades dentales20PaqueteTORULAS DE ALGODON LISAS PAQUETE DE 500 UNIDADESTORULAS DENTALES DE ALGODÓN, LISAS PRENSADAS, 0,8 cm x 3,8 cm. CAJA x 500 UD. CRANBERRY $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
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Unidades dentales5RolloALGODON HIDROFILO PRENSADO BOLSA DE 1 KILOALGODON HIDROFILO PRENSADO ABSORBENTE, 1 KILO, BLANCO, NACIONAL, BUENA CALIDAD.MARCA AMERICANO DE LASTRADE $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.500 $ 23.500
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Unidades dentales5RolloGASA DE 1 KILOGASA HIDROFILA ROLLO 36 x 100 yardas. 91 MTS TEJIDO FINO 20 x 24. importada, PESO 2 KILO $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 871.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.585
TOTAL OC $ 1.037.085


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.