Orden de Compra. Nº
4162-76-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-15-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4162-76-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-02-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4162-15-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4162-15-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna
Doñihue
Impuesto
45001,5
Dirección de Envío de la Factura
DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-02-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
30
Unidad
INSECTICIDA PAR ARAÑAS, SEGUN BASES ADJUNTAS
$ 2.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.500
$ 64.500
12141901
Cloro Cl
40
Botella
CLORO GEL, BOTELLAS DE 1 LTS, SEGUN BASES ADJUNTAS
$ 790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.600
$ 31.600
42281604
Desinfectantes de la superficie médica
2
Balde
DESINFECTANTE DE PISOS EN BALDE 20 LTS, SEGUN BASES ADJUNTAS
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑOS DE SACUDIR, SEGUN BASES ADJUNTAS
$ 260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
47131603
Esponjas
15
Unidad
ESPONJA LAVALOSAS, SEGUN BASES ADJUNTAS
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.950
$ 1.950
47131602
Paños de limpieza absorbente
25
Unidad
PAÑOS DE LIMPIEZA MULTIUS, TIPO SPONGY, SEGUN BASES ADJUNTAS
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.500
$ 8.500
53131606
Desodorantes
30
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL, VARIADOS AROMAS, SEGUN BASES ADJUNTAS
$ 830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
53131608
Jabones
40
Botella
JABON LIQUIDO TIPO LESANCY O SIMILAR, BOT. DE 1 LTS, SEGUN BASES ADJUNTAS
$ 1.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.600
$ 55.600
Total Neto
$ 236.850
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 45.002
TOTAL OC
$ 281.852
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.