Orden de Compra. Nº4162-775-SE24 "COMPRA ARTICULOS DE OFICINA UNIDAD INFORMATICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-775-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE OFICINA UNIDAD INFORMATICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 86913,22
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMUEL
Razón Social SAMUEL ENRIQUE PÉREZ AROS
R.U.T. 13.500.541-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1Unidad no definidaKIT TINTAS EPSON 1333 ALT BK,C,M,Y   $ 16.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.470 $ 16.470
44103103
Tóner2Unidad no definidaTONER HP 30X ALTERNATIVO  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
44103103
Tóner1Unidad no definidaTONER BROTHER TN-3479 TN-880  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
44103103
Tóner3Unidad no definidaDRUM BROTHER DR-820 G&G  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
44103103
Tóner2Unidad no definidaTINTA EPSON ALTERNATIVA LE-T20610 BK, C,M,Y.  $ 25.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.352 $ 50.352
44103103
Tóner2Unidad no definidaKIT TONER HP TN410A ALT BK,C,M,Y  $ 100.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.616 $ 201.616
44103103
Tóner1Unidad no definidaDRUM BROTHER DR-630 ALT.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
44103103
Tóner2Unidad no definidaBOTELLA TINTA SELLOS  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
Total Neto $ 457.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.913
TOTAL OC $ 544.351


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.