Orden de Compra. Nº4162-80-SE10 "SERVICIOS DENTAL PROGRAMA REFORZAMIENTO ODONTOLOGI"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Doñihue
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-80-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2010
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DENTAL PROGRAMA REFORZAMIENTO ODONTOLOGI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-3-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Doñihue
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Doñihue
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Emeli Gallardo -Odontologia
Razón Social EMELI KARINA GALLARDO TOLEDO
R.U.T. 15.566.096-1
Sucursal Emeli Gallardo -Odontologia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111715
Profesionales1Mes   $ 928.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 928.889 $ 928.889
Total Neto $ 928.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 928.889

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.