Orden de Compra. Nº4162-830-SE23 "TRABAJOS EN CESFAM DOÑIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-830-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-11-2023
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS EN CESFAM DOÑIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-23-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 238333,333333333
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor H & S OBRAS CIVILES MENORES
Razón Social HERNÁN ENRIQUE SOTELO ROJAS
R.U.T. 11.276.133-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal H & S OBRAS CIVILES MENORES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaRETIRO TECHUMBRE TEJAS QUEBRADAS, SE REPONEN POR NUEVAS 40 UNIDADES SE CAMBIA EQUIPO DE ALUMBRADO EN BAÑO PUBLICO DE HOMBRES Y MUJERES SE INSTALA EXTRACTORESS DE AIRE EN AMBOS BAÑOS PINTURA AMBOS CIELOS DE BAÑOS PUBLICOS ESMALTE AL AGUA DES MANOS SE PINTA SECTOR DE ESTACIONAMIENTO AMBULANCIAS POR FUERA 30 METROS ESMALTE AL AGUA COLOR BLANCO DOS MANOS SE RETIRA MUEBLE COLGANTE EN BOX ASISTENTE SOCIAL UNIDAD UAPO SE REPARA MUEBLE DE ESCRITORIO BOX ASISTENTE SOCIAL UNIDAD UAPO SE REPARA BAÑO DE MUJERES PUBLICO SE CONSTRUYE PARED PARA SEPARACION DE BAÑOS CON SALA DE ESPERA METALCOM Y VULCANITA 6 METROS, SE INSTALA GUARDAPOLVOS Y CORNIZAS, SE PINTA CON PINTURA GRANO, ESMALTE AL AGUA SE FABRICA E INSTALA PASAMANOS METALICOS ENTRADA DE URGENCIA CESFAM DOÑIHUE SE INSTALA PISO DE GOMA EN ENTRADA A SALA DE ESPERA, CON CUBRE JUNTAS POR LOS COSTADOS SE INSTALAN DOS FOCOS LED EN ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA SE INSTALAN CINCO FOCOS CON SENSOR DE MOVIMIENTO POR EL COSTADO ENTRADA DE CESFAM SE RETIRA E INSTALA NUEVA CHAPA OFICINA DE DIRECCION SE RETIRA E INSTALA NUEVA CHAPA BAÑO DE MUJERES (PERSONAL) SE RETIRA E INSTALA NUEVA CHAPA PUERTA DE ENTRADA SALA DE ESPERA   $ 1.595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.595.000 $ 1.595.000
Total Neto $ 1.595.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 238.333
TOTAL OC $ 1.833.333


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.