Orden de Compra. Nº4162-856-SE23 "COMPRA DE INSUMOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-856-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-40-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N
Comuna Doñihue
Impuesto 132204,66
Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cesar Alberto
Razón Social CÉSAR ALBERTO COLOMA DROGUETT
R.U.T. 13.718.097-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cesar Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas20Unidad no definidaESPONJAS  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
53131608
Jabones24Unidad no definidaJABON LIQUIDO  $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.840 $ 27.840
12141901
Cloro Cl5Unidad no definidaCLORO BIDON 5 LITROS  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
14111704
Papel higiénico78Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL  $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000
12191501
Solventes aromáticos48Unidad no definidaDESINFECTANTE AMBIENTAL  $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.704 $ 136.704
12161902
Detergentes surfactantes40Unidad no definidaDETERGENTE EN POLVO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.080
47121701
Bolsas de basura72Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
47121701
Bolsas de basura120Unidad no definidaBOLSA BASURA 80X110  $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.440 $ 301.440
Total Neto $ 695.814
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 132.205
TOTAL OC $ 828.019


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.