Orden de Compra. Nº4162-9-SE13 "SUMINISTRO DE MAESTRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4162-9-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-01-2013
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MAESTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4162-76-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Dr.Sanhueza S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
Comuna Doñihue
Impuesto 454608,82
Dirección de Envío de la Factura DOCTOR SANHUEZA S/N, DOÑIHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelovaldivia
Razón Social MARCELO ESTEBAN VALDIVIA CARVAJAL
R.U.T. 14.323.149-6
Sucursal marcelovaldivia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner1Unidad no definidaTRABAJOS DE GASFITERIA CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA, INCLUYE INSUMOS  $ 584.183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.183 $ 584.183
72101903
Carpintería o chapistería de acabados1Unidad no definidaTRABAJOS DE CARPINTERIA CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DEPTO SALUD, INCLUYE INSUMOS  $ 478.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.451 $ 478.451
60106205
Materiales de enseñanza de energía o electricidad1Unidad no definidaTRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA, INCLUYE INSUMOS  $ 594.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 594.897 $ 594.897
39121408
Conexiones mecánicas1Unidad no definidaMANTENCION DE GENERADORES DE LOS CESFAM DOÑIHUE Y LO MIRANDA  $ 158.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.988 $ 158.988
56101532
Mobiliario1Unidad no definidaCONFECCION Y REPARACION DE MOBILIARIO DE LOS CESFAM DOÑIHUE, LO MIRANDA Y DEPTO DE SALUD  $ 576.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.159 $ 576.159
Total Neto $ 2.392.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 454.609
TOTAL OC $ 2.847.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.