Orden de Compra. Nº4164-111-SE26 "ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-111-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-5-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue]
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue]
Comuna Doñihue
Impuesto 3173209
Dirección de Envío de la Factura Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue]
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABATTE OFFICITY
Razón Social ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A
R.U.T. 96.909.950-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABATTE OFFICITY
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadAdquisición de útiles escolares 2026Adquisición de útiles escolares 2026 Se solicita detalle en factura de los productos. $ 16.701.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.701.100 $ 16.701.100
Total Neto $ 16.701.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.173.209
TOTAL OC $ 19.874.309


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.