Orden de Compra. Nº4164-143-SE13 "SERVICIO TECNICO - VENTA INSUMOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-143-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2013
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNICO - VENTA INSUMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-1-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 472098,7
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAMUEL
Razón Social SAMUEL PEREZ AROS
R.U.T. 13.500.541-k
Sucursal SAMUEL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211504
Organizadores o asistentes personales digitales (P1GlobalMANTENCIÓN Y REPARACIÓN COMPUTADORES MARZO 2013  $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
43211504
Organizadores o asistentes personales digitales (P1GlobalMANTENCIÓN Y REPARACIÓN COMPUTADORES FEBRERO 2013.-  $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 700.000 $ 700.000
43211504
Organizadores o asistentes personales digitales (P1GlobalREPARACIONES Y MANTENCIONES COMPUTADORES MUNICIPALES, ENERO 2013  $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
44103103
Tóner1GlobalTONER PARA IMPRESORAS MUNICIPALES  $ 60.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.126 $ 60.126
80161602
Servicios de inventariado o recepción de materiale1GlobalREPUESTOS PARA COMPUTADORES, IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS  $ 874.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874.604 $ 874.604
Total Neto $ 2.484.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 472.099
TOTAL OC $ 2.956.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.