|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4164-163-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-06-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA PENDONES Y PASACALLES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
AV. ESTACION 344 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
|
|
R.U.T. |
69.080.600-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV. ESTACION 344 |
|
Comuna |
Doñihue
|
|
Impuesto |
26220 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. ESTACION 344 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Chevy |
|
Razón Social |
SOCIEDAD ZUNIGA E HIJO LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.329.170-7 |
|
Sucursal |
Chevy |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121714
| Banderolas | 1 | Unidad | PASACALLES 6X1 | |
$ 42.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.000
|
$ 42.000
|
82101501
| Letreros publicitarios | 2 | Unidad | PENDON ROLLER CON IMPRESION DIGITAL COLOR 1X2 | |
$ 48.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 96.000
|
$ 96.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 138.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 26.220
|
|
$ 164.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.