Orden de Compra. Nº4164-207-SE21 "ADQUISICON DE INSUMOS PARA MANTENCION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-207-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2021
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE INSUMOS PARA MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 421911,71544
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laherradura
Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T. 77.167.850-5
Sucursal laherradura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura400UnidadPAQUETES BOLSAS DE BASURA 80*110  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.400 $ 198.319
47131604
Escobas100UnidadESCOBAS DE RAMA  $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.400 $ 487.395
47121605
Limpiadores de suelo60UnidadBARREHOJAS  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.880 $ 347.899
53103101
Chalecos de caballero50UnidadCHALECO REFLECTANTE  $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.850 $ 121.849
21101803
Aspersores de agua20UnidadASPERSOR DE RIEGO  $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.960 $ 115.966
10171701
Herbicida de malezas3UnidadBIDON HERBICIDA 20 LITROS  $ 124.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.110 $ 373.109
24112208
Conjunto pulverizador3UnidadMAQUINA PULVERIZADORA 15 LITROS  $ 32.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.059 $ 97.059
47132102
Kits de limpieza de uso general6RolloROLO DE MANGUERA 3/4 X 100 METROS  $ 79.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.992 $ 478.992
Total Neto $ 2.220.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 421.912
TOTAL OC $ 2.642.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.