Orden de Compra. Nº4164-238-SE22 "INSUMOS DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-238-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-06-2022
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-4-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado municipal del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 605014,15
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-07-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laherradura
Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T. 77.167.850-5
Sucursal laherradura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Pack225 PAQ BOLSAS DE BASURA 80*110, 20 PAQ BOLSAS BASURA 50*70, 50 ESCOBAS, 10 CJ MASCARILLAS, 20 BANDERAS, 50 BARRE HOJAS. (COTIZACION ADJUNTA)  $ 1.718.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.718.739 $ 1.718.739
10171701
Herbicida de malezas1Pack2 ROLLOS DE MANGUERA, 20 LITROS DE ACEITE CADENA, 48 ACEITE MAQINARIA, 3 ROLLOS DE PIOLA, 3 GHERBICIDA, 10 SERRUCHOS DE PODA, 12 TIJERAS DE PODA. (COTIZACION ADJUNTA)  $ 1.465.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.465.546 $ 1.465.546
Total Neto $ 3.184.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 605.014
TOTAL OC $ 3.789.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.