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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4164-293-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Material arreglos en la comuna |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4164-11-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. ESTACION 344 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
32701,2344 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ESTACION 344 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
laherradura |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
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R.U.T. |
77.167.850-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
laherradura |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211603
| Pintura secante | 7 | Unidad no definida | | GALONES STAIN NATURAL |
$ 24.202,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.414
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$ 169.412
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad no definida | | BROCHAS 4" |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.700
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$ 2.700
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Total Neto
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$ 172.112
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.701
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$ 204.813
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.