Orden de Compra. Nº4164-309-CM12 "COMPRA CERA LIQUIDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-309-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2012
Nombre de la Orden de Compra COMPRA CERA LIQUIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 53851,9071
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-10-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3 (634265) CERA JOHNSON DIVERSEY ACRILICA 19 LITROS 634672(634265) CERA JOHNSON DIVERSEY ACRILICA 19 LITROS; Código: GGNGE;Región : VI $ 97.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.197 $ 292.197
Total Neto $ 292.197
Descuento $ 8.766
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.852
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 337.283


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.