Orden de Compra. Nº4164-341-SE17 "SERVICIOS DE TELEFONIA - INTERNET"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-341-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE TELEFONIA - INTERNET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-30-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 219389,96
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL TELEFONIA LOCAL S A
Razón Social ENTEL TELEFONIA LOCAL S A
R.U.T. 96.697.410-9
Sucursal ENTEL TELEFONIA LOCAL S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112101
Proveedores de servicio de Internet (ISP)1UnidadF: 7128539 - 7179405.  $ 1.154.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.154.684 $ 1.154.684
Total Neto $ 1.154.684
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 219.390
TOTAL OC $ 1.374.074


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.