Orden de Compra. Nº4164-401-SE23 "Mantención Edificio Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-401-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Mantención Edificio Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-11-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SIN FOLIO del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 56542,86
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laherradura
Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T. 77.167.850-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal laherradura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento4Unidad CEMENTO ESPECIAL 25 KG. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211502
Pinturas de base acuosa2Unidad OLEO BRILLANTE BLANCO $ 14.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.446 $ 29.446
31211904
Brochas8Unidad BROCHA 3" $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.760 $ 5.760
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices2Unidad DILUYENTE SINTETICO $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
31211502
Pinturas de base acuosa20Unidad ESMALTE AL AGUA, ANTIHONGOS BLANCO $ 10.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.400 $ 217.400
31162704
Puntas de rodillo8Unidad RODILLO DE CHIPORRO DE 23 CM. $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad BARNIZ MARINO $ 16.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.090 $ 16.090
Total Neto $ 297.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.543
TOTAL OC $ 354.137


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.