Orden de Compra. Nº
4164-495-SE24
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Materiales para el equipo Operaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4164-495-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para el equipo Operaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4164-11-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SINFOLIO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
AV. ESTACION 344
Comuna
Doñihue
Impuesto
39708,3793
Dirección de Envío de la Factura
AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
23-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
laherradura
Razón Social
SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T.
77.167.850-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
laherradura
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
30
Unidad no definida
GUANTES CABRETILLA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.030
$ 63.025
45111615
Lentes de proyección
10
Unidad no definida
LENTE DE PROTECCIÓN ANTIPARRA
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.370
$ 24.370
47131502
Paños de limpieza
1
Unidad no definida
GUAIPE MECANICO
$ 4.874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.874
$ 4.874
44121710
Tiza para escribir o accesorios
10
Unidad no definida
TIZA PARA MARCAR FIERRO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
31211908
Pistolas de pintar
1
Unidad no definida
PISTOLA PARA PINTAR ALTA PRESIÓN
$ 53.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.529
$ 53.529
46181703
Máscara de soldador
2
Unidad no definida
CARETA FACIAL
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
30102904
Postes de madera
4
Unidad no definida
PILAR DE CONSTRUCCIÓN 15 X 15 X 3 MT.
$ 9.076,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.304
$ 36.303
30103205
Enrejado de hierro
1
Unidad no definida
CADENA DE CONSTRUCCIÓN 15 X 20 X 4.5 MT.,
$ 13.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.866
$ 13.866
Total Neto
$ 208.991
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.708
TOTAL OC
$ 248.699
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.