Orden de Compra. Nº
4164-52-AG21
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COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4164-52-AG21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2021
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
AV. ESTACION 344
Comuna
Doñihue
Impuesto
135576,4
Dirección de Envío de la Factura
AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
19-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
transporte
Razón Social
MANUEL RICARDO VIDAL GAONA
R.U.T.
13.344.718-0
Sucursal
transporte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46181504
Guantes protectores
24
Par
GUANTES PARA LABORES DE ASEO, TIPO VIRGINIA, TALLA S Y M
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47131603
Esponjas
4
Paquete
PAQUETES DE ESPONJAS PARA LAVADO DE LOZA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
30181515
Estanque del WC
20
Unidad
PASTILLAS DESINFECTANTES PARA INODORO
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
47131803
Desinfectantes domésticos
48
Unidad
DESINFECTANTE AEROSON LYSOFORT
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.600
$ 129.600
47121812
Raspadores de limpieza
12
Unidad
VIRUTILLA OLLAS
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
10191509
Insecticidas
36
Unidad
INSECTICIDA RAID MATA INSECTOS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 126.000
$ 126.000
47131805
Limpiadores de uso general
24
Unidad
DESEGRASANTE LIQUIDO CON ATOMISADOR
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.200
$ 67.200
12191501
Solventes aromáticos
36
Unidad
DESORANTE AMBIENTAL AEROSOL
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.400
$ 50.400
47131803
Desinfectantes domésticos
36
Unidad
CLORO 1 LITRO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
47131615
Escobillones
12
Unidad
ESCOBILLONES
$ 2.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.400
$ 26.400
47131611
Palas para basura
12
Unidad
PALAS PLASTICAS PARA BASURA
$ 2.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
12161902
Detergentes surfactantes
24
Unidad
LIMPIAVIDRIOS CON ATOMIZADOR
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
BASURERO MULTIUSO GRANDE
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
6
Unidad
PAPELERO PARA OFICINAS
$ 6.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
Total Neto
$ 713.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 135.576
TOTAL OC
$ 849.136
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.