Orden de Compra. Nº4164-52-AG21 "COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-52-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO PARA USO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 135576,4
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-03-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor transporte
Razón Social MANUEL RICARDO VIDAL GAONA
R.U.T. 13.344.718-0
Sucursal transporte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores24ParGUANTES PARA LABORES DE ASEO, TIPO VIRGINIA, TALLA S Y M  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47131603
Esponjas4PaquetePAQUETES DE ESPONJAS PARA LAVADO DE LOZA  $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
30181515
Estanque del WC20UnidadPASTILLAS DESINFECTANTES PARA INODORO  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
47131803
Desinfectantes domésticos48UnidadDESINFECTANTE AEROSON LYSOFORT  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600
47121812
Raspadores de limpieza12UnidadVIRUTILLA OLLAS  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.360 $ 9.360
10191509
Insecticidas36UnidadINSECTICIDA RAID MATA INSECTOS  $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
47131805
Limpiadores de uso general24UnidadDESEGRASANTE LIQUIDO CON ATOMISADOR  $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.200 $ 67.200
12191501
Solventes aromáticos36UnidadDESORANTE AMBIENTAL AEROSOL  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadCLORO 1 LITRO  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131615
Escobillones12UnidadESCOBILLONES  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400
47131611
Palas para basura12UnidadPALAS PLASTICAS PARA BASURA  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadLIMPIAVIDRIOS CON ATOMIZADOR  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO MULTIUSO GRANDE  $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos6UnidadPAPELERO PARA OFICINAS  $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 713.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.576
TOTAL OC $ 849.136


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.