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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4164-524-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cemento y mortero |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ESTACION 344 , DOÑIHUE |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
24587,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ESTACION 344 , DOÑIHUE |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-12-2022 |
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Proveedor |
Cristian Vargas Muñoz |
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Razón Social |
CRISTIAN FRANCISCO VARGAS MUÑOZ
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R.U.T. |
11.554.974-k |
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Sucursal |
Cristian Vargas Muñoz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 10 | Unidad | Saco de 25 kg | |
$ 3.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.970
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$ 36.970
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30111504
| Morteros | 20 | Unidad | Saco de 25 kg | |
$ 4.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 92.440
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$ 92.440
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Total Neto
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$ 129.410
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.588
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$ 153.998
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.