Orden de Compra. Nº4164-542-SE23 "Materiales para áreas verdes "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-542-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales para áreas verdes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-11-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SIN FOLIO del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ESTACION 344.-
Comuna Doñihue
Impuesto 272849,5608
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ESTACION 344.-
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laherradura
Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T. 77.167.850-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal laherradura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa28Unidad GAL+ON ESMALTE SINTETICO $ 26.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 741.188 $ 741.179
86131502
Pintura3Unidad TINETA ALTO TRAFICO $ 71.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.547 $ 215.546
31211906
Rodillos de pintar20Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM. $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.740 $ 48.736
31211904
Brochas20Unidad BROCHAS 3" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017
86131502
Pintura4Unidad GALÓN ANTIOXIDANTE $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076
31211502
Pinturas de base acuosa6Unidad GALÓN ESMALTE SINTETICO ALUMINIO $ 27.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.882 $ 165.883
86131502
Pintura6Unidad GALÓN DE OLEO SINTETICO $ 22.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.614 $ 133.613
Total Neto $ 1.436.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 272.850
TOTAL OC $ 1.708.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.