Orden de Compra. Nº4164-555-SE23 "Equipo de Protección "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-555-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Equipo de Protección
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-11-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SIN FOLIO del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 128210,0563
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laherradura
Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T. 77.167.850-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal laherradura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre10Unidad OVEROLES $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790
53111601
Zapatos de hombre12Unidad ZAPTOS DE SEGURIDAD COLOR NEGRO $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.480 $ 297.479
53102503
Sombreros25Unidad GORRO LEGIONARIO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.550 $ 94.538
31211910
Mitones20Unidad GUANTES CABRITILLA $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017
53131609
Protector solar35Unidad BLOQUEADOR SOLAR $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.935 $ 102.941
46181531
Ropa reflectante o accesorios25Unidad CHALECO REFLECTANTE $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025
Total Neto $ 674.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 128.210
TOTAL OC $ 803.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.