Orden de Compra. Nº4164-583-SE24 "Materiales Fiesta del Chacolí"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-583-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales Fiesta del Chacolí
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-11-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SINFOLIO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 60065,346
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laherradura
Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T. 77.167.850-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal laherradura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112102
Tornillos de banco10Caja TORNILLOS 2" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
27112102
Tornillos de banco10Caja TORNILLOS 1 5/8 $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.970 $ 15.966
26121635
Rollos de cable100Metro Lineal CORDON ELETRICO $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.700 $ 159.663
52131501
Cortinas6Unidad no definida TUBOS PARA CORTINAS $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.204 $ 24.202
31162506
Soporte de pared12Unidad no definida SOPORTE PARA CORTINAS $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.172 $ 20.168
39101601
ampolletas halógenas6Unidad no definida FOCOS LED $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.126 $ 75.126
Total Neto $ 316.133
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.065
TOTAL OC $ 376.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.