Orden de Compra. Nº4164-597-SE24 "Materiales para la Fiesta del Chacolí"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-597-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales para la Fiesta del Chacolí
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-11-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sin folio del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 18393,2008
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor laherradura
Razón Social SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T. 77.167.850-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal laherradura
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122107
Grapas1Unidad no definida COCHETERA TRUPER $ 14.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.202 $ 14.202
44122103
Corchetes10Unidad no definida CAJA DE COCHETES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.610 $ 12.605
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado5Unidad no definida AMARRAS PLASTICAS $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
31162609
Ganchos roscados50Unidad no definida CANCAMOS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
31162001
Puntas5Unidad no definida PUNTA PHILLIPS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
31161601
Pernos de anclaje30Unidad no definida PERNOS COCHE $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.823
27111704
Enchufes1Unidad no definida ENCHUFE TRIPLE $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118
39121303
Cajas eléctricas1Unidad no definida CAJA CHUQUI $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
26121608
Cable aéreo10Unidad no definida CORDON $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.010 $ 21.008
31161502
Tornillos de anclaje30Unidad no definida TIRAFONDO $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.319
Total Neto $ 96.806
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.393
TOTAL OC $ 115.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.