Orden de Compra. Nº
4164-597-SE24
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Materiales para la Fiesta del Chacolí
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4164-597-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para la Fiesta del Chacolí
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4164-11-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sin folio del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
AV. ESTACION 344
Comuna
Doñihue
Impuesto
18393,2008
Dirección de Envío de la Factura
AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
laherradura
Razón Social
SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T.
77.167.850-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
laherradura
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122107
Grapas
1
Unidad no definida
COCHETERA TRUPER
$ 14.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.202
$ 14.202
44122103
Corchetes
10
Unidad no definida
CAJA DE COCHETES
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.610
$ 12.605
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
5
Unidad no definida
AMARRAS PLASTICAS
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
31162609
Ganchos roscados
50
Unidad no definida
CANCAMOS
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
31162001
Puntas
5
Unidad no definida
PUNTA PHILLIPS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.101
31161601
Pernos de anclaje
30
Unidad no definida
PERNOS COCHE
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.823
27111704
Enchufes
1
Unidad no definida
ENCHUFE TRIPLE
$ 4.118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.118
$ 4.118
39121303
Cajas eléctricas
1
Unidad no definida
CAJA CHUQUI
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
26121608
Cable aéreo
10
Unidad no definida
CORDON
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.010
$ 21.008
31161502
Tornillos de anclaje
30
Unidad no definida
TIRAFONDO
$ 277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.310
$ 8.319
Total Neto
$ 96.806
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.393
TOTAL OC
$ 115.199
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.