Orden de Compra. Nº4164-64-SE22 "COMPRA ARTICULOS DE PROTECCION COVID.19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-64-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-02-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE PROTECCION COVID.19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MUNICIPAL del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 257450
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-02-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor pablo andres
Razón Social servicios integrados pablo andres ibarra gomez
R.U.T. 76.531.622-7
Sucursal pablo andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per200CajaCAJAS DE MASCARILLAS KN95  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
47131825
Productos de limpieza de superficies de contacto20UnidadTOALLAS DESINFECTANTES  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
47131803
Desinfectantes domésticos200UnidadALCOHOL GEL INDIVIDUAL  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadDESINFECTANTE AEROSOL  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadALCOHOL GEL DE 1 LITRO  $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
47121708
Bolsas higiénicas200UnidadBOLSAS REUTILIZABLES  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.355.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 257.450
TOTAL OC $ 1.612.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.