Orden de Compra. Nº4164-65-SE17 "SERVICIOS DE INTERNET"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4164-65-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 21-03-2017
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE INTERNET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4164-30-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 61589,07
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENTEL CHILE S.A.
Razón Social EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T. 92.580.000-7
Sucursal ENTEL CHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83121703
Servicios relacionados con Internet1UnidadSERVICIOS DE INTERNET MARZO 2017, F: 16111103  $ 324.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.153 $ 324.153
Total Neto $ 324.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.589
TOTAL OC $ 385.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.