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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4164-713-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales para las votaciones |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4164-11-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. ESTACION, NUMERO 344, DOÑIHUE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AV. ESTACION 344 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
10505,8068 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. ESTACION 344 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2023 |
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Proveedor |
laherradura |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
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R.U.T. |
77.167.850-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
laherradura |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201512
| Cinta Transparente | 4 | Unidad no definida | CINTA DE EMBALAJE | |
$ 756,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.024
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$ 3.025
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60121502
| Rotuladores de base disolvente | 60 | Unidad no definida | PLUMONES PIZARRA | |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.840
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$ 42.857
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31162504
| Soportes para accesorios de alumbrado | 6 | Unidad no definida | AMARRAS PLASTICAS | |
$ 1.569,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.414
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$ 9.412
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Total Neto
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$ 55.294
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.506
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$ 65.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.