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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4164-91-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BOTELLAS PARA ESUELA DE VERANO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Av. Estación N° 344 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
47757,45 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Estación N° 344 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Print Up |
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Razón Social |
SERVICIOS GRÁFICOS SPA
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R.U.T. |
78.114.353-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Print Up |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24122002
| Botellas de plástico | 65 | Unidad | Botellas de agua de aluminio color blanco (se adjunta formato tipo) cual debe ir sublimado con diseños establecidos por seremi autorizados, La finalidad de lo solicitado es para la entrega de niños/as asistentes a la escuela de verano 2026 Doñihue-Lo miranda.
Se adjunta requerimiento y formulario n°1. | Botellas de agua de aluminio color blanco (se adjunta formato tipo) cual debe ir sublimado con diseños establecidos por seremi autorizados, La finalidad de lo solicitado es para la entrega de niños/as asistentes a la escuela de verano 2026 Doñihue-Lo mir |
$ 3.867,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.355
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$ 251.355
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Total Neto
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$ 251.355
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.757
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$ 299.112
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.