Orden de Compra. Nº
4164-912-SE24
"
Reparación y Mantención Complejo Deportivo
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4164-912-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
17-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Reparación y Mantención Complejo Deportivo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4164-11-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra
Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue]
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SINFOLIO del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T.
69.080.600-2
Dirección de Facturación
Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue]
Comuna
Doñihue
Impuesto
64671,839
Dirección de Envío de la Factura
Av. Estación N°344 - [Municipalidad de Doñihue]
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
laherradura
Razón Social
SOC COMERCIAL LA HERRADURA LIMITADA
R.U.T.
77.167.850-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
laherradura
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162702
Ruedas
2
Unidad no definida
RUEDA PARA CARRETILLA
$ 21.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.530
$ 43.530
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
500
Unidad no definida
AMARRAS PLASTICAS 30 CM.
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.210
31162504
Soportes para accesorios de alumbrado
500
Unidad no definida
AMARRAS PLASTICAS 20 CM
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
3
Unidad no definida
TEFLON PARA AGUA 1/2
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.783
27112103
Abrazaderas
50
Unidad no definida
AMARRAS PLASTICAS 1/2
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.600
$ 20.600
26121613
Cable aislado o forrado
50
Unidad no definida
ABRAZADERAS 3/4
$ 798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.900
$ 39.916
27112103
Abrazaderas
1
Unidad no definida
ROLLO PIOLA 3/16 X 200
$ 142.856,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 142.856
$ 142.856
26111518
Puntal tensor
20
Unidad no definida
TENSOR CABLE 3/16
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.528
27112103
Abrazaderas
50
Unidad no definida
ABRAZADERA 3/16
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.950
$ 19.956
Total Neto
$ 340.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.672
TOTAL OC
$ 405.050
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.