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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4165-115-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIOS TECNICO, COMPUTADORES OTROS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4164-1-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Secplac |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Estacion 344 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
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R.U.T. |
69.080.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Estacion 344 |
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Comuna |
Doñihue
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Impuesto |
232921 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Estacion 344 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SAMUEL |
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Razón Social |
SAMUEL PEREZ AROS
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R.U.T. |
13.500.541-k |
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Sucursal |
SAMUEL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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43211501
| Servidores | 1 | Global | MANTENCION Y REPARACION COMPUTADORES IMPRESORAS | |
$ 700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 700.000
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$ 700.000
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44103103
| Tóner | 1 | Global | COMPRA TONER Y TINTAS | |
$ 465.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 465.000
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$ 465.000
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43211501
| Servidores | 1 | Global | RREPUESTOS PARA COMPUTADORES | |
$ 60.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.900
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$ 60.900
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Total Neto
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$ 1.225.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 232.921
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$ 1.458.821
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.