Orden de Compra. Nº4167-1-SE16 "COMPRA DE ARIDOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4167-1-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-08-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARIDOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 884368-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 569002,5
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOMAC
Razón Social LORENZO DEL TRANSITO MARTINEZ CAMPOS
R.U.T. 8.156.401-9
Sucursal LOMAC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea363Metro CúbicoARIDOS PUESTOS EN OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO  $ 8.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.994.750 $ 2.994.750
Total Neto $ 2.994.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 569.002
TOTAL OC $ 3.563.752


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.