Orden de Compra. Nº4167-75-SE17 "MATERIALES PARA INSTALACION TELEFONICA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4167-75-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA INSTALACION TELEFONICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Unidad de Compra AV. ESTACION 344
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE
R.U.T. 69.080.600-2
Dirección de Facturación AV. ESTACION 344
Comuna Doñihue
Impuesto 73541,4
Dirección de Envío de la Factura AV. ESTACION 344
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-04-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS MARCELO
Razón Social ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA CARLOS CANALES E.I.R.L.
R.U.T. 76.543.768-7
Sucursal CARLOS MARCELO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1KitMATERIALES PARA INSTALACION DE TELEFONOS EN OFICINA TRANSITO  $ 387.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.060 $ 387.060
Total Neto $ 387.060
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.541
TOTAL OC $ 460.601


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.