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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4168-1102-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4168-207-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad |
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Razón Social |
-
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R.U.T. |
69.130.500-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Adolfo Novoa 419 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
-
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R.U.T. |
69.130.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
3099,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " |
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Razón Social |
LUISA INES ROJAS ROJAS
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R.U.T. |
7.303.877-4 |
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Sucursal |
MINI MARKET " CENTRAL COLBUN " |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 5 | kilogramo | | AZÚCAR |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.900
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$ 2.899
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 3 | kilogramo | | GALLETAS SURTIDAS |
$ 2.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.571
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$ 8.571
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14111705
| Servilletas de papel | 3 | Paquete | | SERVILLETAS |
$ 294,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 882
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$ 882
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14111703
| Toallas de papel | 2 | Rollo | | TOALLA NOVA |
$ 404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 808
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$ 808
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50201706
| Café | 1 | Frasco | | FRASCO NESCAFÉ 170 GRS. |
$ 3.151,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.151
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$ 3.151
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Total Neto
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$ 16.311
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.099
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$ 19.410
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.