Orden de Compra. Nº4168-1252-SE11 "Pendones"
Recuerde que el responsable del pago es -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-1252-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2011
Nombre de la Orden de Compra Pendones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4168-200-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna *
Impuesto 38304
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor evancolor
Razón Social PAMELA MARGARITA VEGA ALCANTAR
R.U.T. 12.544.406-7
Sucursal evancolor
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios12Unidad Pendones de 3 x 1 mts, impresion digital, tela pvc resistente a tayos UV-UVA sellado de refuerzo bolsollo lateral y ojetillos. $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
Total Neto $ 201.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.304
TOTAL OC $ 239.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.